发布时间:2025-12-26
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为深入贯彻落实新时代审计工作要求,全面提升内部审计工作科学化、规范化水平,德州学院审计处积极响应并扎实推进内部审计工作“科学规范提升年”行动,聚焦制度创新、科技赋能、协同联动三个维度,通过健全审计制度体系、引入智能审计平台、深化跨部门协作机制,推动审计工作质效双提升。
系统构建“审计制度”新框架。院审计处将制度建设置于“科学规范提升年”行动首位,对现有制度进行全面梳理与评估,修订完善《德州学院审计整改工作实施办法》《德州学院建设工程项目审计实施办法》《德州学院处级领导干部经济责任审计实施办法》等三项关键审计业务制度,有效堵塞了管理漏洞,强化了对审计权力运行的制约和监督,为审计工作的规范化开展提供了坚实的制度保障,确保审计过程“有章可循、有规可依”,审计质量“有标可量、有责可追”。
数字赋能“智慧审计”新路径。通过引入“审计数智化信息平台”,逐步实现审计数据的实时采集、深度分析和风险点的智能识别预警,显著提升了审计工作效率和精准度。同时,优化升级审计管理系统,实现了审计项目全流程线上化、标准化管理,从计划制定、现场实施到报告生成、整改跟踪均纳入数字化轨道,使审计监督更加精准、高效、智能,有力推动了审计工作从传统模式向智能化转型。
合力打造“协同联动”新格局。聚焦主责主业,采用巡审同步方式,将年度领导干部经济责任审计工作与学校巡察工作协同谋划,创新采用“信息共享、成果互用、问题共治”工作模式,实现巡察“政治体检”与审计“经济体检”有机融合。通过巡审联动,不仅拓宽了监督视角,提升了发现问题的深度和广度,更实现了“1+1>2”的监督效能,为构建全面覆盖、权威高效的监督网络奠定了坚实基础。
下一步,德州学院审计处将继续以“科学规范提升年”行动为抓手,巩固现有审计成果,进一步提升审计工作的科学化、规范化水平,以更高质量的审计监督服务学校发展大局,为建设高水平有特色国际化应用型大学保驾护航。

(作者:审计处 张艳玲 供稿审核人:刘严)
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